예산결산
2024년 운영성과표
2025.03.12
작성자 : 관리자
조회수 : 94
제 28 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일 까지 | |||||||||||||||
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제 27 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일 까지 | |||||||||||||||
경기문화재단 | (단위:원) | ||||||||||||||
과목 | 제 28 (당) 기 | 제 27 (전) 기 | |||||||||||||
금 액 | 금 액 | ||||||||||||||
Ⅰ. | 사업수익 | 140,479,208,424 | 127,911,855,637 | ||||||||||||
1. | 기금예치금이자수입 | 3,511,677,185 | 3,647,334,699 | ||||||||||||
2. | 운영비등이자수입 | - | - | ||||||||||||
3. | 연구용역수입 | - | - | ||||||||||||
4. | 연구원사업수입 | 1,263,999,703 | 1,924,345,905 | ||||||||||||
5. | 기부금수입 | 2,352,054,082 | 245,769,290 | ||||||||||||
6. | 주차장관리수입 | - | 142,000,000 | ||||||||||||
7. | 수입수수료 | 349,914,126 | 357,190,760 | ||||||||||||
8. | 계간지발간수입 | - | - | ||||||||||||
9. | 임대료수입 | 913,960,340 | 766,223,149 | ||||||||||||
10. | 대관료수입 | 5,435,200 | 72,241,399 | ||||||||||||
11. | 도출연금수입 | 41,831,790,770 | 42,913,360,210 | ||||||||||||
12. | 관리비수입 | 427,954,658 | 445,250,768 | ||||||||||||
13. | 편의시설운영수입 | 819,388,757 | 969,038,716 | ||||||||||||
14. | 문화상품판매수입 | - | - | ||||||||||||
15. | 입장료수입 | 568,215,500 | 671,819,655 | ||||||||||||
16. | 교육수입 | 149,597,293 | 106,749,998 | ||||||||||||
17. | 기타수입 | 32,932,399 | 12,376,498 | ||||||||||||
18. | 자본 잉여금 수입 | - | - | ||||||||||||
19. | 대행사업수익 | 88,252,288,411 | 75,638,154,590 | ||||||||||||
Ⅱ. | 사업원가 | 136,105,938,396 | 119,647,898,329 | ||||||||||||
1. | 연구원사업원가 | 1,493,234,771 | 1,414,002,228 | ||||||||||||
2. | 임대원가 | 1,369,889,481 | 1,731,450,258 | ||||||||||||
3. | 고유목적사업원가 | 44,550,182,929 | 40,330,451,854 | ||||||||||||
4. | 대행위탁사업원가 | 88,252,288,411 | 75,638,154,590 | ||||||||||||
5. | 제품매출원가 | 440,342,804 | 533,839,399 | ||||||||||||
Ⅲ. | 사업이익 | 4,373,270,028 | 8,263,957,308 | ||||||||||||
Ⅳ. | 판매비와관리비 | 5,541,180,816 | 7,182,787,644 | ||||||||||||
1. | 급여 | 3,389,170,308 | 3,895,933,670 | ||||||||||||
2. | 퇴직급여충당금전입 | (587,096,614) | 965,758,590 | ||||||||||||
3. | 퇴직급여 | 33,085,485 | 77,985,410 | ||||||||||||
4. | 복리후생비 | 468,860,429 | 464,450,508 | ||||||||||||
5. | 여비교통비 | 48,842,035 | 33,534,660 | ||||||||||||
6. | 접대비 | 25,533,257 | 25,626,637 | ||||||||||||
7. | 통신비 | - | |||||||||||||
8. | 수도광열비 | - | - | ||||||||||||
9. | 세금과공과금 | - | |||||||||||||
10. | 감가상각비 | 207,523,115 | 54,819,631 | ||||||||||||
11. | 지급임차료 | - | |||||||||||||
12. | 보험료 | - | |||||||||||||
13. | 유지관리비 | 14,431,375 | 13,502,000 | ||||||||||||
14. | 지급용역료 | - | |||||||||||||
15. | 교육훈련비 | 46,795,750 | 31,470,080 | ||||||||||||
16. | 도서인쇄비 | - | |||||||||||||
17. | 자료구입비 | - | |||||||||||||
18. | 소모품비 | 27,160,756 | 42,243,895 | ||||||||||||
19. | 지급수수료 | 135,085,949 | |||||||||||||
20. | 광고선전비 | 32,400,000 | 64,900,000 | ||||||||||||
21. | 업무추진비 | 35,677,195 | 32,366,907 | ||||||||||||
22. | 관서업무비 | 26,585,867 | 25,296,085 | ||||||||||||
24. | 직책급업무수행경비 | 59,678,510 | 54,850,253 | ||||||||||||
25. | 회의운영비 | 6,723,822 | 1,953,764 | ||||||||||||
26. | 반납이자 | 8,884,119 | 9,809,522 | ||||||||||||
27. | 반납비 | 2,299,000 | 89,247,246 | ||||||||||||
28. | 인건비 | 335,648,119 | 315,733,440 | ||||||||||||
29. | 행사운영비 | 14,502,211 | 8,978,421 | ||||||||||||
30. | 사무관리비 | 889,464,839 | 554,534,524 | ||||||||||||
31. | 공공운영비 | 319,925,289 | 419,792,401 | ||||||||||||
Ⅴ. | 영업이익 | (1,167,910,788) | 1,081,169,664 | ||||||||||||
Ⅵ. | 영업외수익 | 975,805,795 | 821,301,431 | ||||||||||||
1. | 이자수익 | 784,235,469 | 685,938,434 | ||||||||||||
2. | 외환차익 | 0 | 0 | ||||||||||||
3. | 투자자산처분이익 | 0 | 0 | ||||||||||||
4. | 유형자산처분이익 | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | 잡이익 | 191,570,326 | 135,362,997 | ||||||||||||
Ⅶ. | 영업외비용 | 137,391,998 | 128,632,328 | ||||||||||||
1. | 기부금 | 137,300,000 | 128,600,000 | ||||||||||||
2. | 유형자산처분손실 | 91,988 | 32,316 | ||||||||||||
3. | 기타의 대손상각비 | - | - | ||||||||||||
4. | 투자자산처분손실 | - | - | ||||||||||||
5. | 잡손실 | 10 | 12 | ||||||||||||
Ⅷ. | 경상이익 | (329,496,991) | 1,773,838,767 | ||||||||||||
Ⅸ. | 특별이익 | ||||||||||||||
Ⅹ. | 특별손실 | ||||||||||||||
XI . | 법인세차감전이익(손실) | (329,496,991) | 1,773,838,767 | ||||||||||||
XII . | 법인세등 | ||||||||||||||
XIII . | 당기순이익 | (329,496,991) | 1,773,838,767 |